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主题:桂冠电力:2016中报净利润18.23亿 同比增长32.67%
2016-07-30 00:00:00 来源: 同花顺财报 (600236)桂冠电力:2016中报净利润18.23亿 同比增长32.67%
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 2016年中报 2015年中报 本年比上年增减(%) 2014年中报 基本每股收益(元) 0.3007 0.2650 13.47 0.0940 每股净资产(元) 2.05 1.86 10.41 1.55 每股公积金(元) 0.35 0.03 1277.95 0.03 每股未分配利润(元) 0.5829 0.5648 3.2 0.2692 每股经营现金流(元) 0.5603 0.8455 -33.73 0.5823 营业收入(亿元) 49.69 51.58 -3.66 24.98 净利润(亿元) 18.23 13.74 32.67 2.15 净资产收益率(%) 13.6100 14.3400 - 6.0300
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二、主营业务构成分析
业务名称
营业收入(万元)
收入比例
营业成本(万元)
成本比例
利润比例
毛利率
按行业 电力 495340.63 100% 184944.39 100% 100% 62.66%
按产品 水电 450763.59 91% 137854.33 74.54% 100.81% 69.42% 火电 33280.25 6.72% 40666.58 21.99% -2.38% -22.19% 风电 11296.78 2.28% 6423.49 3.47% 1.57% 43.14%
按地区 广西 461898.53 93.25% - - - - 四川 17521.37 3.54% - - - - 山东 5776.96 1.17% - - - - 贵州 5519.82 1.11% - - - - 湖北 4623.95 0.93% - - - -
三、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有:550518.03万股,累计占流通股比:90.76%,较上期变化:1987.73万股,截至2016年06月30日股东人数90904,同比上期变化:-7.12%。
名称
持有数量(万股)
占总股本比例(%)
增减情况(万股)
中国大唐集团公司
361081.94 59.55 不变
广西投资集团有限公司
157382.36 25.96 不变
贵州产业投资(集团)有限责任公司
18914.59 3.12 不变
华泰证券(601688)股份有限公司
5249.84 0.86 -112.89
广西大化金达实业开发有限公司
1581.28 0.26 -3.55
中国工商银行(601398)-易方达价值成长混合型证券投资基金
1579.82 0.26 新进
全国社保基金一零九组合
1499.91 0.24 新进
中国建设银行(601939)股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
1202.40 0.19 新进
北京千石创富-民生银行(600016)-新活力财富1号资产管理计划
1121.53 0.18 不变
国电资本控股有限公司
904.36 0.14 不变
较上个报告期退出前十大股东有
长江证券股份有限公司 819.14 0.14 退出
中国大唐集团财务有限公司 751.55 0.12 退出
湖南聚富投资管理有限公司 607.27 0.10 退出
四、分红送配方案情况
不分配不转增
五、董事会经营评述
一、概述
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
今年以来,公司积极应对形势变化,同心协力,主动作为,2016年上半年实现营业收入49.69亿元,同比下降3.65%;实现利润总额24.98亿元,同比增长4.41%;与此同时,公司资产负债率持续下降,6月末资产负债率为64.13%,比年初降低2.13个百分点,经营业绩指标优于年度预算进度指标。
一是抢发电量卓有成效。
面对极其复杂的电力销售形势,公司高度重视以电量为龙头的市场营销工作,层层落实电量责任。抓住水库蓄能相对充足及来水偏丰的有利形势,加强水情预报和梯级水库的联合调度,协调落实红水河电站汛限水位动态控制。上半年,水电利用小时2162小时,同比增加142小时,实现节水增发电量7.98亿千瓦时,水能利用提高率达4.1%,发电耗水率同比降低0.19立方米/千瓦时。上半年,公司完成发电量208.13亿千瓦时,同比增长0.5%,完成年度计划的55.24%。
二是成本控制取得实效。
着力提升全面预算精细化管理水平,加强成本指标对标日常分析管理,研究制定水电企业成本对标体系,成本费用得到有效控制。2016年上半年,公司发生财务费用5.4亿元,同比下降36.68%。通过加大保险索赔力度,累计获得赔款304.72万元。
三是政策创效收益显著。水电及时协调地方税务部门落实“增值税即征即退”政策,上半年取得退税1.42亿元。风电紧盯国家补贴电价落实,上半年取得电价补贴345.61万元。此外,还对“营改增”政策进行研究落实,全面部署衔接工作,有效降低了企业税负。
四是安全生产保持平稳态势。
扎实推进“七个加强”工作,积极开展反事故专项检查、“四不两直”督查活动,加强重点领域安全防范,加强现场管理、外包工程管理,确保了公司安全生产稳定局面。今年以来,公司没有发生人身和设备事故;加强设备综合治理,统筹安排检修计划,为安全可靠发电奠定了基础。
积极推进流域集控中心建设,提前部署防洪度汛工作,开展汛前防汛专项检查和地质灾害危险性评估,加强重点汛情、险情提前预警,确保了防洪度汛安全。科技创新不断深入,上半年公司获得实用新型专利授权19项、发明专利授权4项。继岩滩公司、龙滩电厂后,大化总厂通过中电联“标准化良好行为企业”4A级现场确认。
五是规划发展有序推进。
完成了公司“十三五”发展规划编制工作,优化项目发展,稳妥推进重点水电、风电和燃机项目的前期工作。
六是资本运作持续深化。
积极研究新政策和新机制对上市公司的影响,着力开展公司“十三五”资本运营规划研究。
持续加强市值管理,通过强化投资者关系管理,做好媒体宣传与舆论引导等工作,上市公司资本市场形象进一步提升,荣获“2016年上市公司投资者关系天马奖”最佳董事会奖和“2015年度上市公司价值投资百强企业”;位列“2015年度中联上市公司业绩百强”第一名。
七是企业管理不断强化。
以“四新总部”标准为依据,紧密结合公司实际,明确了“树立一个标杆、做好四个表率”的建设目标。开展资产区域性管理研究,提出公司区域化管理指导意见,优化水电企业机构设置标准。依法治企意识不断提升,法治工作基础进一步夯实,法律风险防控进一步完善,为公司发展提供了强有力的法律保障。
二、报告期内主要经营情况。
营业收入变动原因说明:主要原因是电价相对较高的火电发电量下降。
营业成本变动原因说明:主要原因是火电发电量下降,燃料成本下降。
销售费用变动原因说明:无。
管理费用变动原因说明:受结算等因素影响,管理费用正常波动。
财务费用变动原因说明:利率和带息负债余额下降,财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是因为受水电增发影响,电价相对较高的火电发电收入和电费回收较同期大幅下降,二是根据增值税即征即退政策本年增值税退税收入减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年龙滩公司收回了对大唐集团广西聚源电力有限公司的委托贷款,本年无类似业务。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对股东分红较去年同期增加。
核心竞争力分析。
1、流域梯级综合调度能力红水河流域各梯级电站是公司的核心资源,公司推动水情预报和梯级联合调度信息平台的建设,努力打造国内领先的跨专业、跨流域综合调度平台,不断提高水情预报精度和水库优化调度水平,提升流域防洪调度能力和全面提升安全生产管理水平。
2、高效的运行管理能力公司在广西、四川、山东、贵州和湖北等地有各类水电、风电和火电机组,管理技术复杂,安全责任重大。公司不断总结和创新管理方式,以建设一流电厂为目标,以提高设备可靠性为核心,加强成本管理和设备安全可靠性管控,运行管理能力已达国内领先水平。
3、紧跟市场的营销能力公司注重市场相关政策的分析和研究,密切跟踪电改的进展情况,并成立了电力营销公司,探索新的电力营销模式和销售途径,积极寻求新的效益增长点。
4、融资和资产整合能力公司积极把握资本市场深化改革带来的机遇,不断探索新的融资工具和渠道,降低融资成本;积极寻求优质清洁能源的投资机会,持续优化公司电源结构。
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